根據(jù)公司黨委統(tǒng)一部署,結合年度審計工作計劃,11月17日,通創(chuàng)投公司召開2025年內部審計進點會,全面啟動對下屬商管、體育、物業(yè)公司經(jīng)營管理情況的審計工作。審計組全體成員、被審計單位中層以上管理人員出席會議。
公司黨委委員、紀委書記丁建出席會議并講話。他強調,內部審計是公司強化內部監(jiān)管、防范經(jīng)營風險的內在需求,也是保障國有資產(chǎn)保值增值的重要舉措,要高度統(tǒng)一思想,堅持問題導向,明確任務和時間節(jié)點,確保本次審計工作順利、高效開展。
各單位要切實把思想和行動統(tǒng)一到公司黨委的決策部署上來,以正確的態(tài)度、積極的姿態(tài)迎接和配合好這次審計。
審計組要依法依規(guī)開展工作,嚴格遵守工作紀律,審慎做出審計結論,審計建議切實可行,最終達到“審計一點、規(guī)范一片”的積極效果。
對于審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議,各單位要高度重視、認真研究,要把此次審計作為“管理水平提升”、“經(jīng)營績效提升”、“作風建設提升”的重要契機,切實將審計成果轉化為推動發(fā)展的強大動能。
會上,風險控制部部長陳陽宣讀了審計通知書及工作紀律,各單位主要負責同志依次表態(tài)發(fā)言。
下一步,通創(chuàng)投公司將充分發(fā)揮審計監(jiān)督效能,強化專項審計與日常監(jiān)督結合,推動公司內部管理水平持續(xù)提升,為公司穩(wěn)健發(fā)展保駕護航。